Постановление от 29 2016 г № 3644
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Саранск от 30 ноября 2015 года N 3454
В соответствии с решением Совета депутатов городского округа Саранск от 24 декабря 2015 года N 480 "О бюджете городского округа Саранск на 2016 год" Администрация городского округа Саранск постановляет:
1.Внести в постановление Администрации городского округа Саранск от 30 ноября 2015 года N 3454 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Управление муниципальными финансами городского округа Саранск" на 2016 - 2018 годы" (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации городского округа Саранск от 31 марта 2016 года N 1269, от 19 мая 2016 года N 1709, от 10 июня 2016 года N 1935, от 27 июля 2016 года N 2310, от 28 сентября 2016 года N 2838, от 22 декабря 2016 года N 3548) (далее по тексту - Программа) следующие изменения:
1) в тексте постановления, в наименовании Программы, в паспорте Программы и по тексту Программы слова "Управление муниципальными финансами городского округа Саранск" на 2016 - 2018 годы" заменить словами "Финансовое оздоровление городского округа Саранск";
2) в паспорте Программы в позиции "Этапы и сроки и реализации МЦП" цифры "2018" заменить цифрами "2019";
3) в паспорте Программы позицию "Ресурсное обеспечение МЦП" изложить в новой редакции:
"
Ресурсное обеспечение МЦП |
Общий объем финансирования МЦП составит 294999,2 тыс. руб. (за счет средств бюджета городского округа Саранск). В том числе:
2016 год - 93870,2 тыс. руб.
2017 год - 79617,0 тыс. руб.
2018 год - 61106,0 тыс. руб.
2019 год - 60406,0 тыс. руб. |
";
4) в разделе 2 "Приоритеты деятельности Администрации городского округа Саранск в сфере реализации управления муниципальными финансами. Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации МЦП, прогноз развития и планируемые показатели по итогам реализации программы. Сроки и этапы реализации МЦП" таблицу 1 изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
Целевые показатели (индикаторы)
программы и их значения
N п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Единица измерения |
Значение показателей |
|
|
|
2014 год (факт) |
2015 год (оценка) |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
1 |
Отношение дефицита бюджета городского округа к общему годовому объему доходов бюджета городского округа без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений |
%% |
24,7 |
62,7 |
35,1 |
35,1 |
32,1 |
34,1 |
2 |
Доля расходов бюджета городского округа, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета |
%% (больше лучше) |
58,8 |
88,0 |
85,6 |
93,0 |
96,0 |
98,0 |
3 |
Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа (в сопоставимых условиях) без учета доходов от продажи материальных и нематериальных активов |
%% |
102,1 |
103 |
104 |
104 |
104 |
106 |
4 |
Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета городского округа без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений |
%% (меньше лучше) |
19,4 |
77 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5 |
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов бюджета городского округа, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из вышестоящих бюджетов |
%% (меньше лучше) |
0,3 |
0,9 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
6 |
Размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о муниципальных финансах: - ежемесячно и ежеквартально сведений о ходе исполнения бюджета городского округа и сведений о численности муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание; - информации об объеме муниципального долга; - реестра расходных обязательств; - "Бюджет для граждан" |
%% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
7 |
Доля проведенных контрольных мероприятий внутреннего муниципального финансового контроля в общем количестве запланированных контрольных мероприятий. |
%% |
134 |
104 |
100 |
100 |
100 |
100 |
8 |
Доля обжалованных предписаний и представлений в общем количестве предписаний и представлений, выданных органом внутреннего муниципального финансового контроля |
%% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Количество неиспользованных нежилых объектов имущества |
Шт. |
80 |
90 |
94 |
80 |
70 |
60 |
10 |
Выполнение прогноза поступлений в бюджет доходов от сдачи в аренду муниципального имущества и приватизации |
тыс. руб. |
218131,0 |
202108,6 |
182981,4 |
185091,0 |
148092,4 |
128518,3 |
11 |
Выполнение прогноза поступления доходов в бюджет (арендная плата за землю, продажа земли) |
тыс. руб. |
217957,9 |
220000,0 |
233500,0 |
216343,6 |
191341,0 |
180500,0 |
",
5) в части пятой пункта 7 раздела 2 цифры "2018" заменить цифрами "2019";
6) в разделе 3 "Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы" цифры "2018" заменить цифрами "2019";
7) раздел 5 "Ресурсное обеспечение МЦП" Программы изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение МЦП
Объем финансовых ресурсов Программы в целом 294999,2 тыс. руб. Финансирование осуществляется за счет средств бюджета городского округа Саранск. Подробная информация о ресурсном обеспечении Программы представлена в таблице.
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
N п.п. |
Статус |
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники |
Код бюджетной классификации |
Расходы на 2016 - 2019 годы, тыс. руб. |
|
|
|
ГРБС |
Рз/Пр |
ЦСР |
ВР |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
Итого за период реализации МЦП |
Всего по программе |
93870,2 |
79617,0 |
61106,0 |
60406,0 |
294999,2 |
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов городского округа Саранск" |
|
Подпрограмма |
Департамент финансов Департамент по эк. Политике и взаимодействию с административными органами |
900 900 |
0106 1301 |
02100 40000 02100 40780 |
121 122 129 242 244 851 853 730 |
92400,6 |
78206,0 |
60006,0 |
60006,0 |
290618,6 |
1 |
Основное мероприятие "Организация бюджетного процесса на территории городского округа" (содержание Департамента финансов Администрации городского округа Саранск) |
Департамент финансов |
900 |
0106 |
02100 40000 |
121 122 129 242 244 851 853 |
14479,7 |
14377,0 |
14377,0 |
14377,0 |
57610,7 |
2 |
Основное мероприятие "Обслуживание муниципального долга" |
Департамент финансов |
900 |
1301 |
02100 40780 |
730 |
77920,9 |
63829,0 |
45629,0 |
45629,0 |
233007,9 |
Подпрограмма "Управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского округа Саранск" |
|
Подпрограмма |
Департамент перспективного развития Администрации городского округа Саранск |
911 |
0104 |
02200 40000 |
244 |
1469,6 |
1411,0 |
1100,0 |
400,0 |
4380,6 |
1 |
Основное мероприятие "Обеспечение внедрения, адаптации, технического сопровождения и совершенствования (модернизации) автоматизированной информационной системы "АИС Имущество" в части учета земельных участков и администрирования арендных платежей за землю" |
Департамент перспективного развития Администрации городского округа Саранск |
911 |
0104 |
02201 40000 |
244 |
1469,6 |
1311,0 |
1000,0 |
300,0 |
4080,6 |
2 |
Основное мероприятие "Выполнение комплексных кадастровых работ на территории городского округа Саранск" |
Департамент перспективного развития Администрации городского округа Саранск |
911 |
0104 |
02202 40000 |
244 |
0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
300,0 |
";
8) в паспорте подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов городского округа Саранск" в позиции "Этапы и сроки и реализации подпрограммы" цифры "2018" заменить цифрами "2019", позицию "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Ресурсное обеспечение подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы составит 290618,6 тыс. руб. (за счет средств бюджета городского округа Саранск). В том числе:
2016 год - 92400,6 тыс. руб.
2017 год - 78206,0 тыс. руб.
2018 год - 60006,0 тыс. руб.
2019 год - 60006,0 тыс. руб. |
";
9) в разделе 2 подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов городского округа Саранск" таблицу "Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы и их значения" изложить в следующей редакции:
"Целевые показатели (индикаторы)
Подпрограммы и их значения
Сроки реализации Подпрограммы 2016 - 2019 годы. Выделение контрольных этапов не предполагается.
N п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Единица измерения |
Значение показателей |
|
|
|
2014 год (факт) |
2015 год (оценка) |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
1 |
Отношение дефицита бюджета городского округа к общему годовому объему доходов бюджета городского округа без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений |
%% |
24,7 |
62,7 |
35,1 |
35,1 |
32,1 |
34,1 |
2 |
Доля расходов бюджета городского округа, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета |
%% (больше лучше) |
58,8 |
88,0 |
85,6 |
93,0 |
96,0 |
98 |
3 |
Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа (в сопоставимых условиях) без учета доходов от продажи материальных и нематериальных активов |
%% |
102,1 |
103 |
104 |
104 |
104 |
106 |
4 |
Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета городского округа без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений |
%% (меньше лучше) |
19,4 |
77 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5 |
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов бюджета городского округа, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из вышестоящих бюджетов |
%% (меньше лучше) |
0,3 |
0,9 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
6 |
Размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о муниципальных финансах: - ежемесячно и ежеквартально сведений о ходе исполнения бюджета городского округа и сведений о численности муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание; - информации об объеме муниципального долга; - реестра расходных обязательств; - "Бюджет для граждан" |
%% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
7 |
Доля проведенных контрольных мероприятий внутреннего муниципального финансового контроля в общем количестве запланированных контрольных мероприятий. |
%% |
134 |
104 |
100 |
100 |
100 |
100 |
8 |
Доля обжалованных предписаний и представлений в общем количестве предписаний и представлений, выданных органом внутреннего муниципального финансового контроля |
%% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
";
10) в разделе 3 подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов городского округа Саранск" цифры "2018" заменить цифрами "2019";
11) раздел 4 подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов городского округа Саранск" изложить в следующей редакции:
"4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Объем финансовых ресурсов Подпрограммы в целом составляет 290618,6 тыс. руб. Финансирование осуществляется за счет средств бюджета городского округа.
N п.п. |
Статус |
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники |
Код бюджетной классификации |
Расходы на 2016 - 2019 годы, тыс. руб. |
|
|
|
ГРБС |
Рз/Пр |
ЦСР |
ВР |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
Итого за период реализации МЦП |
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов городского округа Саранск" |
|
Подпрограмма |
Департамент финансов Департамент по эк. политике и взаимодействию с административными органами |
900 |
0106 |
02100 40000 |
121 122 129 242 244 851 |
92400,6 |
78206,0 |
60006,0 |
60006,0 |
290618,6 |
|
|
|
900 |
1301 |
02100 40780 |
853 730 |
|
|
|
|
|
1 |
Основное мероприятие "Организация бюджетного процесса на территории городского округа" (содержание Департамента финансов Администрации городского округа Саранск) |
Департамент финансов |
900 |
0106 |
02100 40030 |
121 122 129 242 244 851 853 |
14479,7 |
14377,0 |
14377,0 |
14377,0 |
57610,7 |
2 |
Основное мероприятие "Обслуживание муниципального долга" |
Департамент финансов |
900 |
1301 |
02100 40780 |
730 |
77920,9 |
63829,0 |
45629,0 |
45629,0 |
233007,9 |
";
12) в паспорте подпрограммы "Управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского округа Саранск" в позиции "Этапы и сроки и реализации подпрограммы" цифры "2018" заменить цифрами "2019", позицию "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Ресурсное обеспечение подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы составит 4380,6 тыс. руб. (за счет средств бюджета городского округа Саранск). В том числе:
2016 год - 1469,6 тыс. руб.
2017 год - 1411,0 тыс. руб.
2018 год - 1100,0 тыс. руб.
2019 год - 400,0 тыс. руб. |
";
13) в разделе 2 подпрограммы "Управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского округа Саранск" таблицу "Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы и их значения" изложить в следующей редакции:
"Целевые показатели (индикаторы)
Подпрограммы и их значения
N п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Единица измерения |
Значение показателей |
|
|
|
2014 год (факт) |
2015 год (оценка) |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
1 |
Количество неиспользованных нежилых объектов имущества |
Шт. |
80 |
90 |
94 |
80 |
70 |
60 |
2 |
Выполнение прогноза поступления в бюджет доходов от сдачи в аренду муниципального имущества и приватизации |
тыс. руб. |
218131,0 |
202108,6 |
182981,4 |
185091,0 |
148092,4 |
128518,3 |
3 |
Выполнение прогноза поступления доходов в бюджет (арендная плата за землю, продажа земли) |
тыс. руб. |
217957,9 |
220000,0 |
233500,0 |
216343,6 |
191341,0 |
180500,0 |
";
14) в разделе 3 подпрограммы "Управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского округа Саранск" цифры "2018" заменить цифрами "2019";
15) раздел 4 подпрограммы "Управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского округа Саранск" изложить в следующей редакции:
"4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Объем финансовых ресурсов Подпрограммы в целом составляет 4380,6 тыс. руб. Финансирование осуществляется за счет средств бюджета городского округа.
N п.п. |
Статус |
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники |
Код бюджетной классификации |
Расходы на 2016 - 2019 годы, тыс. руб. |
|
|
|
ГРБС |
Рз/Пр |
ЦСР |
ВР |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
Итого за период реализации МЦП |
Подпрограмма "Управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского округа Саранск" |
|
Подпрограмма |
Департамент перспективного развития Администрации городского округа Саранск |
911 |
0104 |
02200 40000 |
244 |
1469,6 |
1411,0 |
1100,0 |
400,0 |
4380,6 |
1 |
Мероприятие Обеспечение внедрения, адаптации, технического сопровождения и совершенствования (модернизации) автоматизированной информационной системы "АИС Имущество" в части учета земельных участков и администрирования арендных платежей за землю |
Департамент перспективного развития Администрации городского округа Саранск |
911 |
0104 |
02201 40000 |
244 |
1469,6 |
1311,0 |
1000,0 |
300,0 |
4080,6 |
2 |
Мероприятие Выполнение комплексных кадастровых работ на территории городского округа Саранск |
Департамент перспективного развития Администрации городского округа Саранск |
911 |
0104 |
02202 40000 |
244 |
0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
300,0 |
".
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Директора Департамента финансов Администрации городского округа Саранск.
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава
городского округа Саранск
П.Н.ТУЛТАЕВ