N |
Наименование
мероприятия |
Общий
объем
финансирования |
В том числе |
|
|
|
федеральный
бюджет на
безвозвратной
основе |
республиканский
бюджет
Республики
Мордовия |
муниципальные
бюджеты |
собственные
средства
предприятия |
кредиты
коммерческих
банков |
другие
источники
финансирования |
|
ВСЕГО ПО
ПРОГРАММЕ: |
235505,1 |
50283,8 |
37465,1 |
2918,3 |
44832,4 |
44065,0 |
55940,6 |
|
к Всего по
Программе |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
|
По источникам
финансирования |
100,0% |
21,4% |
15,9% |
1,2% |
19,0% |
18,7% |
23,8% |
|
2008 год |
36389,0 |
6367,4 |
7195,6 |
671,3 |
9090,6 |
6839,4 |
6224,6 |
|
к Всего по
Программе |
15,5% |
12,7% |
19,2% |
23,0% |
20,3% |
15,5% |
11,1% |
|
По источникам
финансирования |
100,0% |
17,5% |
19,8% |
1,8% |
25,0% |
18,8% |
17,1% |
|
2009 год |
69183,4 |
13806,7 |
9203,0 |
932,8 |
16049,2 |
17354,4 |
11837,4 |
|
к Всего по
Программе |
29,4% |
27,5% |
24,6% |
32,0% |
35,8% |
39,4% |
21,2% |
|
По источникам
финансирования |
100,0% |
20,0% |
13,3% |
1,3% |
23,2% |
25,1% |
17,1% |
|
2010 год |
59470,8 |
13949,5 |
8811,1 |
491,4 |
12231,1 |
12401,5 |
11586,3 |
|
к Всего по
Программе |
25,3% |
27,7% |
23,5% |
16,8% |
27,3% |
28,1% |
20,7% |
|
По источникам
финансирования |
100,0% |
23,5% |
14,8% |
0,8% |
20,6% |
20,9% |
19,5% |
|
2011 год |
37525,2 |
8397,2 |
5986,0 |
320,5 |
3757,8 |
5791,1 |
13272,7 |
|
к Всего по
Программе |
15,9% |
16,7% |
16,0% |
11,0% |
8,4% |
13,1% |
23,7% |
|
По источникам
финансирования |
100,0% |
22,4% |
16,0% |
0,9% |
10,0% |
15,4% |
35,4% |
|
2012 год |
32936,6 |
7763,0 |
6269,4 |
502,3 |
3703,7 |
1678,6 |
13019,6 |
|
к Всего по
Программе |
14,0% |
15,4% |
16,7% |
17,2% |
8,3% |
3,8% |
23,3% |
|
По источникам
финансирования |
100,0% |
23,6% |
19,0% |
1,5% |
11,2% |
5,1% |
39,5% |
1 |
Развитие базового сектора экономики Республики Мордовия, создание благоприятных условий для
появления новых секторов экономической специализации |
|
ИТОГО |
136957,6 |
13460,4 |
12411,1 |
3,3 |
42734,9 |
43030,9 |
25316,9 |
|
2008 год |
22521,8 |
1671,4 |
2594,8 |
1,1 |
8411,7 |
6455,5 |
3387,2 |
|
2009 год |
50340,1 |
6619,9 |
3342,8 |
1,1 |
15438,1 |
17008,7 |
7929,5 |
|
2010 год |
37153,2 |
5005,5 |
3225,6 |
1,1 |
11663,6 |
12167,0 |
5090,3 |
|
2011 год |
15509,0 |
132,0 |
1534,8 |
|
3637,8 |
5756,1 |
4448,4 |
|
2012 год |
11433,5 |
31,6 |
1713,1 |
|
3583,6 |
1643,6 |
4461,5 |
|
к Всего по
Программе |
58,2% |
26,8% |
33,1% |
0,1% |
95,3% |
97,7% |
45,3% |
1.1 |
Развитие промышленного производства |
|
ИТОГО |
57855,2 |
8418,1 |
893,5 |
|
15009,5 |
14520,5 |
19013,6 |
|
2008 год |
9653,8 |
1036,6 |
367,0 |
|
4663,1 |
2517,5 |
1069,6 |
|
2009 год |
21725,0 |
4343,3 |
405,6 |
|
6637,2 |
4061,3 |
6277,7 |
|
2010 год |
14538,1 |
2891,6 |
50,0 |
|
2123,1 |
5249,7 |
4223,6 |
|
2011 год |
6450,1 |
115,0 |
60,0 |
|
978,6 |
1615,2 |
3681,3 |
|
2012 год |
5488,3 |
31,6 |
10,9 |
|
607,4 |
1076,8 |
3761,5 |
|
к Всего по
Программе |
24,6% |
16,7% |
2,4% |
|
33,5% |
33,0% |
34,0% |
1.1.1 |
Реализация крупных инвестиционных проектов в промышленности |
|
ИТОГО |
37025,4 |
6287,9 |
120,9 |
|
4051,4 |
8476,5 |
18088,7 |
|
2008 год |
3712,6 |
60,8 |
|
|
1132,0 |
1504,0 |
1015,8 |
|
2009 год |
10028,8 |
3188,9 |
|
|
256,9 |
581,5 |
6001,6 |
|
2010 год |
11825,7 |
2891,6 |
50,0 |
|
1221,4 |
3719,0 |
3943,6 |
|
2011 год |
6150,1 |
115,0 |
60,0 |
|
853,6 |
1615,2 |
3506,3 |
|
2012 год |
5308,3 |
31,6 |
10,9 |
|
587,4 |
1056,8 |
3621,5 |
|
к Всего по
Программе |
15,7% |
12,5% |
0,3% |
|
9,0% |
19,2% |
32,3% |
1.1.2 |
Модернизация производственных мощностей, освоение выпуска современных строительных материалов |
|
ИТОГО |
20829,8 |
2130,2 |
772,6 |
|
10958,1 |
6044,0 |
924,9 |
|
2008 год |
5941,2 |
975,8 |
367,0 |
|
3531,1 |
1013,5 |
53,8 |
|
2009 год |
11696,2 |
1154,4 |
405,6 |
|
6380,3 |
3479,8 |
276,1 |
|
2010 год |
2712,4 |
|
|
|
901,7 |
1530,7 |
280,0 |
|
2011 год |
300,0 |
|
|
|
125,0 |
|
175,0 |
|
2012 год |
180,0 |
|
|
|
20,0 |
20,0 |
140,0 |
|
к Всего по
Программе |
8,8% |
4,2% |
2,1% |
|
24,4% |
13,7% |
1,7% |
1.2 |
Создание инновационного сектора экономики и развитие малого и среднего бизнеса |
|
ИТОГО |
11131,5 |
1801,0 |
2215,7 |
3,3 |
7104,5 |
|
7,0 |
|
2008 год |
766,8 |
180,3 |
548,5 |
1,1 |
34,8 |
|
2,2 |
|
2009 год |
5211,6 |
750,3 |
923,2 |
1,1 |
3534,8 |
|
2,3 |
|
2010 год |
5153,1 |
870,3 |
744,1 |
1,1 |
3535,0 |
|
2,6 |
|
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
2012 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
к Всего по
Программе |
4,7% |
3,6% |
5,9% |
0,1% |
15,8% |
|
0,0% |
1.3 |
Развитие оптовой и розничной торговли и системы общественного питания |
|
ИТОГО |
3147,5 |
|
15,0 |
|
1116,7 |
2015,8 |
|
|
2008 год |
100,0 |
|
|
|
25,0 |
75,0 |
|
|
2009 год |
412,0 |
|
4,5 |
|
106,0 |
301,5 |
|
|
2010 год |
1375,5 |
|
5,8 |
|
525,0 |
844,7 |
|
|
2011 год |
1110,0 |
|
2,5 |
|
423,2 |
684,3 |
|
|
2012 год |
150,0 |
|
2,2 |
|
37,5 |
110,3 |
|
|
к Всего по
Программе |
1,3% |
|
0,0% |
|
2,5% |
4,6% |
|
1.4 |
Повышение устойчивости предприятий агропромышленного комплекса республики, создание условий
для обеспечения продовольственной безопасности региона |
|
ИТОГО |
64823,4 |
3241,4 |
9286,9 |
|
19504,2 |
26494,6 |
6296,3 |
|
2008 год |
12001,3 |
454,5 |
1679,4 |
|
3688,9 |
3863,0 |
2315,5 |
|
2009 год |
22991,5 |
1526,3 |
2009,5 |
|
5160,1 |
12645,9 |
1649,6 |
|
2010 год |
16086,5 |
1243,6 |
2425,7 |
|
5480,5 |
6072,6 |
864,1 |
|
2011 год |
7948,9 |
17,0 |
1472,3 |
|
2236,0 |
3456,6 |
767,1 |
|
2012 год |
5795,2 |
|
1700,0 |
|
2938,7 |
456,5 |
700,0 |
|
к Всего по
Программе |
27,5% |
6,4% |
24,8% |
|
43,5% |
60,1% |
11,3% |
2 |
Повышение демографического потенциала республики и модернизация системы предоставления
социальных услуг |
|
ИТОГО |
26514,7 |
13475,9 |
12200,2 |
45,4 |
179,2 |
|
614,1 |
|
2008 год |
4708,9 |
2049,2 |
2423,2 |
8,1 |
119,2 |
|
109,1 |
|
2009 год |
7689,4 |
3847,0 |
3455,6 |
8,5 |
60,0 |
|
318,2 |
|
2010 год |
6578,6 |
3677,1 |
2874,1 |
8,9 |
|
|
18,4 |
|
2011 год |
4501,3 |
2607,0 |
1800,7 |
9,6 |
|
|
84,1 |
|
2012 год |
3036,6 |
1295,5 |
1646,6 |
10,2 |
|
|
84,3 |
|
к Всего по
Программе |
11,3% |
26,8% |
32,6% |
1,6% |
0,4% |
|
1,1% |
2.1 |
Улучшение демографической ситуации, повышение качества предоставляемых услуг в сфере
социальной защиты и здравоохранения |
|
ИТОГО |
8385,4 |
3100,3 |
4614,3 |
45,4 |
172,3 |
|
453,2 |
|
2008 год |
2521,5 |
1008,5 |
1292,4 |
8,1 |
112,3 |
|
100,2 |
|
2009 год |
3950,0 |
1689,4 |
1879,3 |
8,5 |
60,0 |
|
312,7 |
|
2010 год |
760,6 |
190,4 |
548,3 |
8,9 |
|
|
12,9 |
|
2011 год |
681,2 |
154,4 |
503,7 |
9,6 |
|
|
13,6 |
|
2012 год |
472,1 |
57,5 |
390,6 |
10,2 |
|
|
13,8 |
|
к Всего по
Программе |
3,6% |
6,2% |
12,3% |
1,6% |
0,4% |
|
0,8% |
2.2 |
Развитие системы образования, формирование рынка труда и улучшение условий и охраны труда |
|
ИТОГО |
5404,4 |
4456,3 |
922,1 |
0,0 |
6,8 |
|
19,2 |
|
2008 год |
945,9 |
689,6 |
240,7 |
|
6,8 |
|
8,7 |
|
2009 год |
1178,3 |
958,9 |
214,2 |
|
|
|
5,2 |
|
2010 год |
1769,7 |
1497,2 |
267,2 |
0,0 |
0,0 |
|
5,2 |
|
2011 год |
1380,6 |
1280,6 |
100,0 |
|
|
|
|
|
2012 год |
130,0 |
30,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
к Всего по
Программе |
2,3% |
8,9% |
2,5% |
0,0% |
0,0% |
|
0,0% |
2.3 |
Развитие физической культуры и спорта |
|
ИТОГО |
6171,9 |
2380,0 |
3650,1 |
|
|
|
141,8 |
|
2008 год |
1104,3 |
294,7 |
809,3 |
|
|
|
0,3 |
|
2009 год |
1324,3 |
546,3 |
777,8 |
|
|
|
0,3 |
|
2010 год |
2440,2 |
1216,0 |
1224,0 |
|
|
|
0,3 |
|
2011 год |
966,5 |
319,0 |
577,0 |
|
|
|
70,5 |
|
2012 год |
336,5 |
4,0 |
262,0 |
|
|
|
70,5 |
|
к Всего по
программе |
2,6% |
4,7% |
9,7% |
|
|
|
0,3% |
2.4. |
Реализация проектов и мероприятий в сфере культуры |
|
ИТОГО |
6553,1 |
3539,4 |
3013,7 |
|
|
|
|
|
2008 год |
137,2 |
56,4 |
80,8 |
|
|
|
|
|
2009 год |
1236,8 |
652,4 |
584,3 |
|
|
|
|
|
2010 год |
1608,1 |
773,5 |
834,5 |
|
|
|
|
|
2011 год |
1473,0 |
853,0 |
620,0 |
|
|
|
|
|
2012 год |
2098,0 |
1204,0 |
894,0 |
|
|
|
|
|
к Всего по
Программе |
2,8% |
7,0% |
8,0% |
|
|
|
|
3 |
Пространственное развитие республики: содержание и развитие транспортных инфраструктур,
решение экологических проблем и реформирование жилищно-коммунального комплекса |
|
ИТОГО |
71413,9 |
23147,4 |
12462,9 |
2844,3 |
1917,0 |
1034,1 |
30008,3 |
|
2008 год |
8975,1 |
2621,4 |
2029,3 |
654,6 |
558,4 |
383,9 |
2727,5 |
|
2009 год |
10932,8 |
3238,3 |
2297,8 |
910,3 |
551,0 |
345,7 |
3589,5 |
|
2010 год |
15633,9 |
5235,5 |
2642,7 |
476,3 |
567,5 |
234,4 |
6477,5 |
|
2011 год |
17458,5 |
5637,3 |
2615,1 |
310,9 |
120,0 |
35,0 |
8740,1 |
|
2012 год |
18413,8 |
6415,0 |
2878,0 |
492,1 |
120,0 |
35,0 |
8473,7 |
|
к Всего по
Программе |
30,3% |
46,0% |
33,3% |
97,5% |
4,3% |
2,3% |
53,6% |
3.1 |
Обеспечение экологической безопасности территорий республики |
|
ИТОГО |
3159,9 |
2258,5 |
549,9 |
31,4 |
60,1 |
|
260,0 |
|
2008 год |
64,3 |
35,4 |
28,9 |
|
|
|
|
|
2009 год |
587,8 |
447,5 |
121,8 |
8,4 |
0,0 |
|
10,0 |
|
2010 год |
690,1 |
525,3 |
142,3 |
12,6 |
|
|
10,0 |
|
2011 год |
878,5 |
599,7 |
123,8 |
5,0 |
30,0 |
|
120,0 |
|
2012 год |
939,2 |
650,6 |
133,2 |
5,4 |
30,0 |
|
120,0 |
|
к Всего по
Программе |
1,3% |
4,5% |
1,5% |
1,1% |
0,1% |
|
0,5% |
3.2 |
Решение проблем энергосбережения в республике |
|
ИТОГО |
14790,9 |
|
163,4 |
280,9 |
1483,9 |
923,1 |
11939,6 |
|
2008 год |
1376,6 |
|
52,8 |
96,1 |
508,4 |
383,9 |
335,4 |
|
2009 год |
1363,6 |
|
61,0 |
96,7 |
496,0 |
335,7 |
374,2 |
|
2010 год |
1850,7 |
|
49,6 |
88,1 |
479,5 |
203,4 |
1030,0 |
|
2011 год |
3500,0 |
|
|
|
|
|
3500,0 |
|
2012 год |
6700,0 |
|
|
|
|
|
6700,0 |
|
к Всего по
Программе |
6,3% |
|
0,4% |
9,6% |
3,3% |
2,1% |
21,3% |
3.3 |
Развитие жилищного строительства и модернизация городской среды |
|
ИТОГО |
21556,9 |
1055,3 |
2230,1 |
1936,8 |
310,0 |
|
16024,7 |
|
2008 год |
4129,2 |
441,4 |
767,2 |
558,5 |
50,0 |
|
2312,1 |
|
2009 год |
4377,2 |
329,7 |
617,0 |
805,2 |
50,0 |
|
2575,3 |
|
2010 год |
5728,7 |
284,2 |
565,4 |
375,6 |
70,0 |
|
4433,4 |
|
2011 год |
5530,1 |
|
232,0 |
142,9 |
70,0 |
|
5085,1 |
|
2012 год |
1791,7 |
|
48,5 |
54,5 |
70,0 |
|
1618,7 |
|
к Всего по
Программе |
9,2% |
2,1% |
6,0% |
66,4% |
0,7% |
|
28,6% |
3.4 |
Развитие дорожного строительства и решение транспортных проблем в Республике Мордовия |
|
ИТОГО |
31906,2 |
19833,6 |
9519,4 |
595,2 |
63,0 |
111,0 |
1784,0 |
|
2008 год |
3404,9 |
2144,5 |
1180,4 |
|
|
|
80,0 |
|
2009 год |
4604,1 |
2461,1 |
1498,0 |
|
5,0 |
10,0 |
630,0 |
|
2010 год |
7364,4 |
4426,0 |
1885,4 |
|
18,0 |
31,0 |
1004,0 |
|
2011 год |
7549,9 |
5037,6 |
2259,3 |
163,0 |
20,0 |
35,0 |
35,0 |
|
2012 год |
8982,9 |
5764,4 |
2696,3 |
432,2 |
20,0 |
35,0 |
35,0 |
|
к Всего по
Программе |
13,5% |
39,4% |
25,4% |
20,4% |
0,1% |
0,3% |
3,2% |
4 |
Совершенствование системы государственного управления и обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения |
|
ИТОГО |
618,9 |
200,1 |
390,9 |
25,3 |
1,3 |
|
1,3 |
|
2008 год |
183,2 |
25,4 |
148,3 |
7,5 |
1,3 |
|
0,7 |
|
2009 год |
221,2 |
101,5 |
106,8 |
12,8 |
|
|
0,2 |
|
2010 год |
105,2 |
31,3 |
68,7 |
5,0 |
|
|
0,2 |
|
2011 год |
56,6 |
20,9 |
35,5 |
|
|
|
0,2 |
|
2012 год |
52,7 |
20,9 |
31,7 |
|
|
|
0,2 |
|
к Всего по
Программе |
0,3% |
0,4% |
1,0% |
0,9% |
0,0% |
|
0,0% |
4.1 |
Совершенствование системы государственного управления |
|
ИТОГО |
93,5 |
35,0 |
40,3 |
18,2 |
|
|
|
|
2008 год |
6,6 |
2,0 |
4,2 |
0,4 |
|
|
|
|
2009 год |
61,9 |
23,0 |
26,1 |
12,8 |
|
|
|
|
2010 год |
25,0 |
10,0 |
10,0 |
5,0 |
|
|
|
|
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
2012 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
к Всего по
Программе |
0,0% |
0,1% |
0,1% |
0,6% |
|
|
|
4.2 |
Обеспечение личной безопасности граждан |
|
ИТОГО |
503,4 |
164,7 |
329,1 |
7,1 |
1,3 |
|
1,3 |
|
2008 год |
166,7 |
23,4 |
134,3 |
7,1 |
1,3 |
|
0,7 |
|
2009 год |
153,4 |
78,5 |
74,8 |
|
|
|
0,2 |
|
2010 год |
74,0 |
21,0 |
52,9 |
|
|
|
0,2 |
|
2011 год |
56,6 |
20,9 |
35,5 |
|
|
|
0,2 |
|
2012 год |
52,7 |
20,9 |
31,7 |
|
|
|
0,2 |
|
к Всего по
Программе |
0,2% |
0,3% |
0,9% |
0,2% |
0,0% |
|
0,0% |
4.3 |
Патриотическое воспитание населения республики |
|
ИТОГО |
21,9 |
0,3 |
21,5 |
|
|
|
0,1 |
|
2008 год |
9,9 |
|
9,9 |
|
|
|
0,0 |
|
2009 год |
5,9 |
|
5,8 |
|
|
|
0,0 |
|
2010 год |
6,2 |
0,3 |
5,8 |
|
|
|
0,0 |
|
2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
2012 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
к Всего по
Программе |
0,0% |
0,0% |
0,1% |
|
|
|
0,0% |